AI 合规咨询
面向企业内控、内审和外审需求,云纷将专业咨询、审计合规审查平台与 AI 辅助能力相结合,帮助企业统一管理控制点、审计证据、审查任务和整改进度,建立全流程、可追溯的审计合规管理体系。
让审计合规从分散协作走向统一管理
以AI技术驱动企业内审合规全流程,从标准化管理到智能研判,实现合规管控的全面升级。
统一管控口径
将不同部门和审计项目的检查要求沉淀为统一控制点,减少口径差异与重复维护。
缩短材料流转
责任部门在线提交证据和说明,审计人员统一查看状态,减少邮件、表格与文件反复传递。
提升审查一致性
AI 辅助提取证据要点并提示关注项,为审计人员提供结构化的复核参考。
四角色权限隔离
严格区分审计、管理、执行、监督四类角色,权责分明,确保合规审查的独立性与公正性。
全操作审计留痕
每一步操作均可追溯、可审计,满足企业内部审计及外部监管机构的审查要求。
可视化合规看板
多维度数据看板直观展示合规态势,帮助管理层快速掌握全公司内审合规全局。
平台能力与专家咨询结合的审计合规服务
围绕控制点、任务、证据、审查、整改和归档等环节,帮助企业将审计要求转化为标准化、可协同、可追溯的管理流程。
控制点体系建设
结合企业制度、监管要求和审计目标,梳理审计事项、控制要求、责任部门及检查标准,形成结构化控制点体系。
制度梳理
控制点库
责任划分
证据标准与材料管理
明确不同控制点对应的证据要求、提交口径和有效周期,统一材料收集、版本管理与归档方式。
证据目录
材料模板
版本留存
AI 辅助合规审查
通过 AI 辅助比对控制要求与证据内容,识别材料缺失、内容差异和时效问题,并由专业人员进行复核。
智能比对
异常提示
专家复核
权限协作与任务推进
按照审计、管理、责任部门和外部协作方设置角色权限,实现任务分配、材料提交、意见反馈和进度跟踪。
权限隔离
在线协作
进度跟踪
整改闭环管理
将审查发现转化为整改事项,明确责任人、处理要求和完成期限,并持续跟踪复核与销项状态。
问题清单
整改跟踪
复核销项
审计留痕与管理汇总
记录任务、证据、审查意见、整改过程及操作行为,通过看板和报告呈现整体审计合规状态。
操作留痕
管理看板
审计归档
从控制点配置到整改归档的完整审查流程
团队协助企业梳理审查要求并完成平台配置,审计人员与责任部门在统一流程中开展证据提交、审查、整改和复核。
1
范围与审查依据确认
明确审查对象、组织范围、适用要求、责任团队和项目时间计划。
2
控制点与任务配置
建立或选择审查模板,配置控制点、材料要求、责任人和审核流程。
3
证据提交与协同
责任部门在线提交证据和说明,审计人员统一跟踪进度并开展补充沟通。
4
AI 比对与专家复核
AI 辅助整理与比对证据,审计人员结合控制要求确认结果并提出问题。
5
整改复核与归档
跟踪整改责任与进度,完成复核、报告输出、操作留痕和项目资料归档。
AI 辅助证据审查
围绕控制点要求对证据内容进行解析、整理和比对,帮助审计人员快速定位缺失信息、内容差异与待确认事项。AI 提供辅助分析,最终审查结论由授权人员复核确认。
01
解析控制要求
识别控制目标、材料要求、检查口径和适用范围,形成证据分析基准。
02
提取证据要素
从提交材料中提取责任主体、执行记录、时间信息和关键字段。
03
建立内容对应
将证据中的关键信息与控制点要求逐项对应,减少人工查找与重复整理。
04
识别缺项与差异
提示材料缺失、内容不一致、信息过期或暂时无法确认的关注事项。
05
生成审查参考
表述内容表述内容表述内容表述内容表述内容
05
时效性检查
检查证据日期、有效期限和执行周期是否符合本次审查范围。
完整性检查
证据是否包含所有必需的检查要素,不遗漏关键信息。
有效性检查
证据内容是否有效、是否过期、是否满足时效性要求。
一致性检查
证据内容与控制要求是否一致,是否存在偏差。
时间戳检查
证据是否具备有效的时间戳,确保可追溯与可信
让审计合规工作更加规范、透明和可持续
通过咨询方法、平台能力和 AI 辅助审查相结合,将分散的制度要求、审计任务和证据材料转化为持续运行的管理机制。
统一审查口径
明确控制要求、检查标准和证据规范,减少不同部门和人员之间的理解差异。
改善材料管理
集中管理证据、版本和历史记录,提升审计材料的规范性和可追溯性。
提高协作效率
通过在线任务、材料提交和意见反馈,减少跨部门反复沟通和人工催办。
聚焦重点审查
利用 AI 辅助完成信息整理和差异提示,让审计人员将精力集中在重点问题和专业判断上。
推动整改闭环
关联审查发现、责任人员、处理期限和复核状态,持续跟踪问题整改进展。
沉淀审计知识
积累控制点、证据标准和审查经验,为后续审计项目及制度优化提供参考。